O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7003 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2018 VENC. EM 13/07/2018 0,00 2.589,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 VALOR REF.CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2018 VENC. EM 13/07/2018 2.589,44
29/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.589,44
18/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005933 PAGTO. REF. EMPENHO 7003/2018 COPREL TELECOM LTDA - 86618 2.589,44
TOTAL 2.589,44 2.589,44 2.589,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.