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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7025 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA O PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA O PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 1.300,00
26/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020022745 1.300,00
01/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005995 PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2018 MICHEL WERLANG ME - 83914 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.