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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7052 Data de lançamento: 04/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CRAS. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CRAS. 80,00
12/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7 80,00
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7052/2018 DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.