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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7060 Data de lançamento: 04/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 23 VIAGENS MÊS DE JUNHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. 0,00 5.186,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2018 CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 23 VIAGENS MÊS DE JUNHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. 5.186,50
05/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26 5.186,50
13/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851119, 851117 PAGTO. REF. EMPENHO 7060/2018 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 5.186,50
TOTAL 5.186,50 5.186,50 5.186,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.