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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7087 Data de lançamento: 04/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. 0,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. 2,00
26/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020059463 2,00
01/10/2018 Pagamento de Empenho 7087/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853707 2,00
TOTAL 2,00 2,00 2,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.