Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DOEBBER & PROENÇA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7154 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÔES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SITEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2018. |
0,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÔES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SITEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2018. |
735,00 |
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12/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45 |
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735,00 |
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18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7154/2018
DOEBBER & PROENÇA LTDA ME - 86839 |
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735,00 |
TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.