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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7167 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 157 30,00 60,00
1.00 VEÍCULO Nº 84 30,00 30,00
1.00 VEÍCULO Nº 136 50,00 50,00
1.00 VEÍCULO Nº 155 50,00 50,00
1.00 VEÍCULO Nº 76 50,00 50,00
1.00 VEÍCULO Nº 142 30,00 30,00
1.00 VEÍCULO Nº 114 50,00 50,00
1.00 VEÍCULO Nº 108. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 157 VEÍCULO Nº 84 VEÍCULO Nº 136 VEÍCULO Nº 155 VEÍCULO Nº 76 VEÍCULO Nº 142 VEÍCULO Nº 114 VEÍCULO Nº 108. 350,00
01/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 282 350,00
07/11/2018 Pagamento de Empenho 7167/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863987 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.