Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7167 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 157 |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
VEÍCULO Nº 84 |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
VEÍCULO Nº 136 |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
VEÍCULO Nº 155 |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
VEÍCULO Nº 76 |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
VEÍCULO Nº 142 |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
VEÍCULO Nº 114 |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
VEÍCULO Nº 108. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2018 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 157 VEÍCULO Nº 84 VEÍCULO Nº 136 VEÍCULO Nº 155 VEÍCULO Nº 76 VEÍCULO Nº 142 VEÍCULO Nº 114 VEÍCULO Nº 108. |
350,00 |
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01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 282 |
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350,00 |
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07/11/2018 |
Pagamento de Empenho 7167/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863987 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.