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Última atualização realizada em 10/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7171 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa: MATERIAL QUIMICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ARLA 32 PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ARLA 32 PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 240,00
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/72173 240,00
31/10/2018 Pagamento de Empenho 7171/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.