Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7227 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
3.388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
3.388,00 |
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12/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020133662 |
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3.388,00 |
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18/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000659
PAGTO. REF. EMPENHO 7227/2018
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 |
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3.388,00 |
TOTAL |
3.388,00 |
3.388,00 |
3.388,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.