MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AO SR. MARCELO VIZZOTO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 03/07 E RETORNO EM 09/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
3.519,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AO SR. MARCELO VIZZOTO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 03/07 E RETORNO EM 09/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO.
3.519,94
03/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
3.519,94
06/09/2018
Pagamento de Empenho 7246/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006043
3.519,94
TOTAL
3.519,94
3.519,94
3.519,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.