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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)

Dados do Empenho
Número do empenho: 7315 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM O ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO Nº86 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/07/18 PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS. 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 VALOR REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM O ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO Nº86 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/07/18 PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS. 35,00
27/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 35,00
08/10/2018 Pagamento de Empenho 7315/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862838 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.