Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7372 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA USO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA USO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
140,00 |
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01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1281 |
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140,00 |
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06/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2018
MARILEISA VALANDRO - 50801 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.