Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO CLAUDIO BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7456 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
123.00 |
VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO:
MARMITAS |
12,00 |
1.476,00 |
16.00 |
E SALADAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS EM SERVIÇO NO INTERIOR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018. |
5,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2018 |
VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO:
MARMITAS E SALADAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS EM SERVIÇO NO INTERIOR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018. |
1.556,00 |
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09/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5 |
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1.556,00 |
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14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853723
PAGTO. REF. EMPENHO 7456/2018
ANTONIO CLAUDIO BERTANI - 77369 |
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1.556,00 |
TOTAL |
1.556,00 |
1.556,00 |
1.556,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.