Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7466 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
300,00 |
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03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; |
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300,00 |
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19/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862805
PAGTO. REF. EMPENHO 7466/2018
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.