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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7471 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: ADESIVOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CRACHÁS PARA USO NOS ESFS DO MUNICÍPIO. 0,00 149,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CRACHÁS PARA USO NOS ESFS DO MUNICÍPIO. 149,00
24/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 330 , 329 149,00
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2018 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 50579 149,00
TOTAL 149,00 149,00 149,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.