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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROSOM COM DE APARELHOS MUSICAIS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 7477 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABOS E ADPTADORES PARA EQUIPAMENTO DE SOM E UKULELE (INSTRUMENTO MUSICAL)PARA USO NA OFICINA DE MÚSICA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 0,00 356,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABOS E ADPTADORES PARA EQUIPAMENTO DE SOM E UKULELE (INSTRUMENTO MUSICAL)PARA USO NA OFICINA DE MÚSICA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 356,00
24/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 435 356,00
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7477/2018 PROSOM COM DE APARELHOS MUSICAIS LT - 63672 356,00
TOTAL 356,00 356,00 356,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.