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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROSOM COM DE APARELHOS MUSICAIS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 7481 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CUBO AMPLIFICADOR DE SOM PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 0,00 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CUBO AMPLIFICADOR DE SOM PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 194,00
24/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 434 194,00
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7481/2018 PROSOM COM DE APARELHOS MUSICAIS LT - 63672 194,00
TOTAL 194,00 194,00 194,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.