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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ORLEI BORGES DE OLIVEIRA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7504 Data de lançamento: 24/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 32/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERCUSSÃO PARA OS ALUNOS DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº163/2018. 0,00 13.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2018 PP 32/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERCUSSÃO PARA OS ALUNOS DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº163/2018. 13.200,00
25/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3 1.100,00
25/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 02 1.100,00
26/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 02 1.110,00
26/09/2018 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -1.100,00
01/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3 1.100,00
01/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7504/2018 - REF. NF 02 ORLEI BORGES DE OLIVEIRA MEI - 87319 1.110,00
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 1.100,00
05/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901734 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 1.100,00
03/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 05 1.100,00
03/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5 1.100,00
03/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5 1.090,00
03/12/2018 LIQUIDADO A MAIOR -1.100,00
03/12/2018 LIQUIDADO A MAIOR -1.100,00
03/12/2018 ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO 163/2018 -8.800,00
06/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7504/2018 - REF. NF 05 ORLEI BORGES DE OLIVEIRA MEI - 87319 1.090,00
06/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7504/2018 - REF. NF 05 ORLEI BORGES DE OLIVEIRA MEI - 87319 1.090,00
TOTAL 4.400,00 4.400,00 5.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.