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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7525 Data de lançamento: 25/07/2018
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI EM 04 REUNIÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NOS DIAS 06,13,20,27/06/2018 E 02 REUNIÕES DO MÊS DE JULHO NOS DIAS 04,11/07/2018 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018. 0,00 949,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2018 VALOR REF. REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI EM 04 REUNIÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NOS DIAS 06,13,20,27/06/2018 E 02 REUNIÕES DO MÊS DE JULHO NOS DIAS 04,11/07/2018 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018. 949,68
26/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 949,68
03/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001517, 001516 PAGTO. REF. EMPENHO 7525/2018 JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 949,68
TOTAL 949,68 949,68 949,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.