Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 95,94,131,138,154
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
8.875,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
VEICULO Nº 95,94,131,138,154
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
8.875,15 |
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12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5326 , 5325 , 5322 , 5320 , 5323 , 5324 |
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8.875,15 |
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10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853599
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2018
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME - 446 |
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8.875,15 |
TOTAL |
8.875,15 |
8.875,15 |
8.875,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.