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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7832 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/18 A 10/05/18 TEL. 54 99974-6473 0,00 57,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/18 A 10/05/18 TEL. 54 99974-6473 57,68
26/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 57,68
02/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005996 PAGTO. REF. EMPENHO 7832/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 57,68
TOTAL 57,68 57,68 57,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.