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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7834 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/18 A 10/05/18 TEL. 54 99705-5676,99905-4358,99973-9593,99976-7754 0,00 227,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/04/18 A 10/05/18 TEL. 54 99705-5676,99905-4358,99973-9593,99976-7754 227,91
26/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 227,91
02/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862723 PAGTO. REF. EMPENHO 7834/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 227,91
TOTAL 227,91 227,91 227,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.