Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7937 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA USO DO GRUPO DE DANÇAS ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA USO DO GRUPO DE DANÇAS ALEXANDRE TRAMONTINI. |
395,00 |
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19/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 06 |
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395,00 |
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22/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853731
PAGTO. REF. EMPENHO 7937/2018
LEANDRO LUCIANO LAUXEN - 1231 |
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395,00 |
TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.