Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PANO E COR A MODA EM TECIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7938 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIFORMES DOS INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX. |
0,00 |
890,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIFORMES DOS INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX. |
890,36 |
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22/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/98 |
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890,36 |
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28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006109
PAGTO. REF. EMPENHO 7938/2018
PANO E COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 64811 |
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890,36 |
TOTAL |
890,36 |
890,36 |
890,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.