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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 799 Data de lançamento: 30/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE CONSERTO DO VEÍCULO Nº133 PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2018. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2018 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE CONSERTO DO VEÍCULO Nº133 PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2018. 80,00
23/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 80,00
07/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000799/2018 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.