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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8115 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº167 EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 01/08/2018. 0,00 30,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº167 EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 01/08/2018. 30,06
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 30,06
14/09/2018 Pagamento de Empenho 8115/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863883 30,06
TOTAL 30,06 30,06 30,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.