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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIMONARA COPINI PASTORIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8126 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/18 PARA ACOMPANHAR COMITIVA PARA CONVIDAR O PRESIDENTE DO GRÊMIO PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ESPUMOSENSE HENRIQUE VALMIR DA CONCEIÇÃO EX-JOGADOR DO CLUBE. 0,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/18 PARA ACOMPANHAR COMITIVA PARA CONVIDAR O PRESIDENTE DO GRÊMIO PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ESPUMOSENSE HENRIQUE VALMIR DA CONCEIÇÃO EX-JOGADOR DO CLUBE. 76,00
27/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 76,00
08/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862839 PAGTO. REF. EMPENHO 8126/2018 SIMONARA COPINI PASTORIO - 2101 76,00
TOTAL 76,00 76,00 76,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.