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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8127 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 40/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ELABORAR, DESENVOLVER E TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO 2018, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº133/2017. 0,00 4.281,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 PP 40/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ELABORAR, DESENVOLVER E TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO 2018, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº133/2017. 4.281,90
02/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 55 4.281,90
09/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006009 PAGTO. REF. EMPENHO 8127/2018 LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125 4.281,90
TOTAL 4.281,90 4.281,90 4.281,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.