Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8135 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-2269 COM VENCIMENTO EM 04/08/18. |
0,00 |
127,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-2269 COM VENCIMENTO EM 04/08/18. |
127,74 |
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02/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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127,74 |
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14/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862731
PAGTO. REF. EMPENHO 8135/2018
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
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127,74 |
TOTAL |
127,74 |
127,74 |
127,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.