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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8322 Data de lançamento: 08/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 114 50,00 100,00
2.00 VEÍCULO Nº135 50,00 100,00
1.00 VEÍCULO Nº167 30,00 30,00
1.00 VEÍCULO Nº 108 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2018 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 114 VEÍCULO Nº135 VEÍCULO Nº167 VEÍCULO Nº 108 260,00
18/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 250 260,00
07/11/2018 Pagamento de Empenho 8322/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863987 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.