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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8363 Data de lançamento: 13/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI E GEMA LANER GHISLENI. 0,00 516,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI E GEMA LANER GHISLENI. 516,00
18/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020552863 516,00
28/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862942 PAGTO. REF. EMPENHO 8363/2018 TIAGO MICHEL BUENO ME - 83731 516,00
TOTAL 516,00 516,00 516,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.