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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8373 Data de lançamento: 13/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A LAJEADO DIAS 15,18/08/18 E 04 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 01,02,04,05/09/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2018 VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A LAJEADO DIAS 15,18/08/18 E 04 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 01,02,04,05/09/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 250,00
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 200,00
03/09/2018 EMPENHADO A MAIOR -50,00
14/09/2018 Pagamento de Empenho 8373/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863884 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.