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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8425 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. 0,00 106,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. 106,80
30/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 34477 106,80
10/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006046 PAGTO. REF. EMPENHO 8425/2018 LOJAS BECKER LTDA - 63930 106,80
TOTAL 106,80 106,80 106,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.