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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8518 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PE 22/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, TAMANHO P (CAIXA COM 100und) 14,58 291,60
25.00 TAMANHO M (CAIXA COM 100 und). 13,98 349,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 PE 22/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, TAMANHO P (CAIXA COM 100und) TAMANHO M (CAIXA COM 100 und). 641,10
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 167 571,20
04/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 187 69,90
26/09/2018 Pagamento de Empenho 8518/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000672 69,90
26/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8518/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000671 571,20
TOTAL 641,10 641,10 641,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.