Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8526 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
0,00 |
2.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
2.990,00 |
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18/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9813 |
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2.990,00 |
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14/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006322
PAGTO. REF. EMPENHO 8526/2018
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 |
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2.990,00 |
TOTAL |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.