Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IGOR SEMPRE BOM ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8552 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETE |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE/ENTREGA DE DE CAMISETAS PARA OS GRUPOS DAS COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO E EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2018 |
VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE/ENTREGA DE DE CAMISETAS PARA OS GRUPOS DAS COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO E EQUIPE VOLANTE. |
45,00 |
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11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 465100 |
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45,00 |
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26/09/2018 |
Pagamento de Empenho 8552/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.