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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IGOR SEMPRE BOM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8552 Data de lançamento: 17/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE/ENTREGA DE DE CAMISETAS PARA OS GRUPOS DAS COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO E EQUIPE VOLANTE. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2018 VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE/ENTREGA DE DE CAMISETAS PARA OS GRUPOS DAS COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO E EQUIPE VOLANTE. 45,00
11/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 465100 45,00
26/09/2018 Pagamento de Empenho 8552/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.