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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8564 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES 1010VA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES 1010VA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 770,00
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020636200 770,00
29/08/2018 Pagamento de Empenho 8564/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.