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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8565 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS 197,00 197,00
1.00 E SWITCH 5 PORTAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS E SWITCH 5 PORTAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 247,00
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020636200 247,00
29/08/2018 Pagamento de Empenho 8565/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 247,00
TOTAL 247,00 247,00 247,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.