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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8568 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE ARTESANATO
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 0,00 1.846,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 1.846,15
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020631198 1.846,15
30/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8568/2018 PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA - 84765 1.846,15
TOTAL 1.846,15 1.846,15 1.846,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.