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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8570 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: TECIDOS
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTESANAIS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 0,00 693,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTESANAIS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 693,80
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020633528 693,80
30/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8570/2018 PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA - 84765 693,80
TOTAL 693,80 693,80 693,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.