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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZIANA CENCI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8590 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE VÔLEI E DE REDES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO PARIZOTTO. 0,00 1.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE VÔLEI E DE REDES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO PARIZOTTO. 1.920,00
18/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1295 1.920,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006164 PAGTO. REF. EMPENHO 8590/2018 LUZIANA CENCI & CIA LTDA - 65929 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.