Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8616 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
24,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
24,90 |
|
|
03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 34515 |
|
24,90 |
|
24/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901698
PAGTO. REF. EMPENHO 8616/2018
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
24,90 |
TOTAL |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.