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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8620 Data de lançamento: 22/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 74 164,00 492,00
1.00 VEÍCULO Nº 44 42,00 42,00
2.00 VEÍCULO Nº 137 164,00 328,00
2.00 VEÍCULO Nº 141 164,00 328,00
3.00 VEÍCULO Nº 66 164,00 492,00
1.00 VEÍCULO Nº 123 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2018 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 74 VEÍCULO Nº 44 VEÍCULO Nº 137 VEÍCULO Nº 141 VEÍCULO Nº 66 VEÍCULO Nº 123 1.712,00
03/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 55; 1.712,00
19/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862800 PAGTO. REF. EMPENHO 8620/2018 JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 1.712,00
TOTAL 1.712,00 1.712,00 1.712,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.