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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RAQUEL ALBERTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8639 Data de lançamento: 22/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 02 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 23,24/08/18 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2018 VALOR REF. 02 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 23,24/08/18 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA. 100,00
01/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2/337366 ; 1/9433 100,00
06/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8639/2018 RAQUEL ALBERTO - 64506 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.