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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8667 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INSTALADO NA PEDREIRA DA PRATA. 0,00 2.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INSTALADO NA PEDREIRA DA PRATA. 2.350,00
18/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020674307 2.350,00
21/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006102 PAGTO. REF. EMPENHO 8667/2018 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 2.350,00
TOTAL 2.350,00 2.350,00 2.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.