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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8685 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES AGOSTO DE 2018. 0,00 1.897,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES AGOSTO DE 2018. 1.897,47
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018 1.897,47
23/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: ADIANTAMENTO EXTRA - NÃO UTILIZAR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão 786,35
31/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008685/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.111,12
TOTAL 1.897,47 1.897,47 1.897,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - PROPRIO 23/08/2018 786,35 Lançada
TOTAL   786,35