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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8995 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ESF/PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES AGOSTO DE 2018. 0,00 1.090,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES AGOSTO DE 2018. 1.090,05
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018 1.090,05
30/08/2018 Pagamento de Empenho 8995/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.090,05
TOTAL 1.090,05 1.090,05 1.090,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.