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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9099 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM E LIMPEZA DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM E LIMPEZA DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 100,00
19/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 298 100,00
28/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862942 PAGTO. REF. EMPENHO 9099/2018 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.