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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OFELIA MACHADO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9105 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE ARTESANATO
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 0,00 474,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 474,87
29/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 225126 474,87
06/09/2018 Pagamento de Empenho 9105/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 474,87
TOTAL 474,87 474,87 474,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.