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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9131 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 36,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 36,90
19/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020725022 36,90
28/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006116 PAGTO. REF. EMPENHO 9131/2018 MICHEL WERLANG ME - 83914 36,90
TOTAL 36,90 36,90 36,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.